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石嘴山市卫生和计划生育局 2016年部门预算信息公开
时间:2016-02-23 00:00 来源:石嘴山网
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石嘴山市卫生和计划生育局

2016年部门预算信息公开

第一部分  市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家、自治区卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划;拟订全市卫生和计划生育改革与发展、年度计划并监督实施;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)拟定全市中医药和回族医药中长期规划;拟定扶持促进中医药(回医药)发展办法和措施,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议;指导、监督中医医疗(回族医药)、预防、保健、康复、护理及临床用药工作。

(三)负责组织拟订并实施全市疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划;开展传染病、地方病、职业病、精神疾病等防治;组织和指导卫生应急和紧急医学救援;开展突发公共卫生事件监测和风险评估,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,上报法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作,组织开展相关监测、调查和监督;落实食品卫生安全风险监测任务。

(五)负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,指导全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(六)负责医疗机构和医疗服务全行业的监督管理,执行国家、自治区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准、办法;实施卫生专业技术人员准入、资格管理,落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

    (七)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系,提出医疗服务价格政策的建议。执行国家药物政策和基本药物制度,协调组织全市医疗机构药品药械统一招标、统一价格、统一配送(以下简称三统一)工作。

  (八)组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低缺陷人口出生率。 

    (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展政策的衔接机制。 

  (十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

(十一)拟订全市卫生和计划生育科技、人才发展规划,组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设;组织实施医学继续教育,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 

(十二)完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;组织实施自治区安排的国际交流合作与援外有关工作。

(十四)组织做好保健对象的医疗保健工作;指导干部保健体系建设,组织重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、市提升基层中医药服务能力建设领导小组办公室、市儿童免疫和重大疾病防控工作领导小组办公室、市健康宁夏行动工作领导小组办公室、市药品和医用耗材三统一工作领导小组办公室、市人口和计划生育领导小组办公室的日常工作。 

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。 

二、单位基本情况

根据预算管理有关规定,市卫生和计划生育局部门内设政办科、政工科、科教信息规划财务科、疾病预防控制科等10个职能科室。市卫生和计划生育局现有行政编制26名,实有24人,事业编制3名,实有3人。其中:行政在职25名,离退休人员26名,事业在职3名,合同制工人2名,临时工2名。处级领导6名,科级10名,科员11名。

第二部分   市卫生和计划生育局

2016年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

2016年收支总预算5634047元,比2015年预算增加1530147元,增长38%。增长原因主要是2016年增加养老保险、职业年金479446元;在职、离退休人员工资福利支出1050701元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入5634047元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出4669047元,项目支出965000元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况

2016年财政拨款预算5634047元,比2015年财政拨款执行数减少3630426元,减少40%,主要原因是2015年财政拨款执行数中含年度下达国家自治区卫生中央专项资金。

(二)财政拨款预算构成情况

财政拨款预算5634047元,其中社会保障和就业支出2168098 元,行政事业单位离退休1688652 元,行政运行(医疗卫生管理事务)2793280 元,卫生应急258738 元,医疗保障208455 元,住房保障支出205476元。

五、“三公”经费预算情况

上年度 三公经费决算数173906元,本年度 三公经费预算70965元,主要为接待费70965元,年内在职职工32人,人均接待费2217元。

附件:[2016]27号关于做好2016年预算信息公开工作的通知附表.xls

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