第一部分 市水务局概况
一、部门主要职责
贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟定水行政工作的地方规范性文件和政策,并组织实施。组织、编制本市水务工作发展规划,中长期计划和年度计划,并组织实施;参与制定流域水资源规划,组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、供排水、防洪、水保等水行政业务的论证工作。统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),在全市范围内对水资源实行地表水与地下水、水源地与输水河道、水量与水质的统一规划和统一调配:执行自治区水资源长期供求计划、水量分配方案,拟定全市水资源长期供求计划,水量分配方案并监督实施组织实施;组织实施取水许可证制度和水资源费征收收工作;发布全市水资源公报;负责全市水资源的需求管理。负责市属各类水利工程的管理工作等相关工作。
石嘴山市水务局共五个内设机构:办公室、农村水利与规划统计科、城市水务与科教科、水政与建设管理科、防汛科;行政编制人员共21人。
二、部门预算单位构成及人员基本情况
石嘴山市水务局核定行政人员编制数21人,在职17人,其中行政人员15人,事业工勤人员2人,退休人员12人,遗属2人,聘任人员1名。核定公务用车编制数2辆。
三、财政拨款预算具体使用安排情况
市水务局2014年财政拨款预算支出785万元,具体支出情况如下:
人员支出类。2014年拨款预算数为196万元,比2013年执行数减少了49万元,下降了20%。
2、公用经费类。2014年拨款预算数为19万元,比2013年执行数减少27万元,下降了58%。
3、项目支出类。2014年拨款预算数为570万元,与2013年持平。
第二部分 市水务局2014年部门预算安排情况(详见附表)
第三部分 市水务局2014年部门预算安排情况说明
本年预算收入总计785万元。其中:市财政拨款785万元(公共预算拨款285万元,纳入预算单位的行政事业性收费安排的拨款500万元)。
本年预算支出总计785万元。其中:基本支出215万元,项目支出570万元。
| 2014年石嘴山市水务局项目支出明细表 | |||||||
| 单位: 万元 | |||||||
| 单位(科目)编码 | 单位(科目、项目)名称 | 项目内容 | 总计 | 财政拨款 | 政府性基金 | ||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2130301 | 水利项目编制、评审、设计费 | 水利项目编制、评审、设计费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2130314 | 防汛 | 防汛经费 | 50 | 50 | 50 | ||
| 2130331 | 水资源安排支出 | 节水型社会建设 | 50 | 50 | 50 | ||
| 2130331 | 水资源安排支出 | 水资源勘察项目的支出 | 200 | 200 | 200 | ||
| 2130331 | 水资源安排支出 | 星海湖水资源补水工程 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2130331 | 水资源安排支出 | 水源地及沟道保护项目 | 150 | 150 | 150 | ||
| 570 | 570 | 70 | 500 | ||||
| 2014年石嘴山市水务局“三公经费”预算表 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 在职职工实有数 | 三公经费预算总计 | 本年人均三公经费预算 | 因公出国(境)预算 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 合计 | 公务车运行维护费 | 车辆购置费 | 接待费金额 | 平均 | |||||||||
| 车辆数 | 运行维护费 | 平均 | 购置车辆 | 购置金额 | 平均 | ||||||||
| 石嘴山市大武口滞洪区管理所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 17 | 27 | 6 | 18 | 9 | ||||||||
石嘴山市水务局
2014年4月22日
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