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石嘴山市农业技术推广服务中心2017年预算公开
时间:2017-01-18 00:00 来源:石嘴山网
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第一部分石嘴山市农业技术推广服务中心概况

一、主要职责

二、单位基本情况

第二部分2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况

(二)财政拨款预算具体使用安排情况

1、农林水支出

2、社会保障和就业支出

3、医疗卫生支出

4、住房保障支出

五、三公经费预算情况 

六、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占用使用情况

4、预算绩效情况

第三部分  名词解释

1、事业运行

2、社会保障和就业支出

3、医疗卫生支出类

4、住房保障支出类

第四部分2017年部门预算表格

1 收支预算总表

2 收入预算总表

3 支出预算分类汇总表

4 公共财政预算支出明细表(按经济科目分类)

5 项目支出预算明细表

6 公共财政预算拨款支出总表(按项目分类)

7 纳入预算管理的非税收入支出预算表

8 “三公”经费财政拨款支出预算表

  

石嘴山市农业技术推广服务中心2017年部门预算信息公开说明


  第一部分  石嘴山市农业技术推广服务中心概况 

根据自治区编委《关于印发石嘴山市事业单位清理规范方案的通知(宁编发〔2012114号),组建石嘴山市农业技术推广服务单位,为石嘴山市农牧局管理的科技级事业单位。

一、主要职责

1、负责拟定全市农业技术推广规划并组织实施;组织开展农业教育、农民培训和农业专业技术培训,提供农业技术、信息服务,开展农业科普宣传工作。

2、负责农业新技术、新机具、作物新品种的引进、试验、示范、推广工作和全市农业机械化统计工作。

3、负责制定推广地方农业标准化生产技术规程。

4、负责全市植物检疫工作。

5、负责全市蔬菜病虫害调查、预测预报和信息发布工作。

6、贯彻执行农村能源环保方针、政策,监督农业环境监测和可再生能源产品、设备的质量,指导农村能源、农业环保队伍建设。

7、负责农业行业职业技能培训、鉴定工作。

8、负责农业设施、设备、农产品加工等机械装备结构调整,培育和发展农机服务市场,指导开展农业机械跨区作业等社会化服务工作。

9、负责农机技术、农机维修行业、农机使用的管理和操作人员的培训。

10、负责农机管理及维修人员的技能培训和鉴定工作,指导、组织农机供应网点设置、农机维修网点的资质认证考核。

11、负责全市农业广播电视学校体系的学历教育、农村远程教育和农业职业教育工作,指导、监督、检查县(区)农广校的工作。

12、完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作

二、单位基本情况

单位性质:事业单位

编制情况:核定全额事业编制16人,

人员情况:在职15人,离退休人员17

领导配置:中心主任1名(正科级)、副主任3名(副科级)。

 

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支总体情况

市农技中心2017年收支总预算2573298元,比2016年预算减少798435元,减少23.68%。减少主要原因为2017年基本支出项中工资福利支出1913886元,增加233452元;对个人和家庭补助支出264251元,减少875336元;商品和服务支出194162元,增加2450,项目支出201000元,增加21000元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入2573298元,全部为经费拨款。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出2372298元,项目支出201000元。公共预算基本支出中用于工资福利支出1819043元,商品服务支出294064元,对个人和家庭的补助支出259192元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况

市农技中心2017年财政拨款总预算2573298元,比2016年财政拨款执行数3191733元减少618435元,减少19.38%

 (二)财政拨款预算具体使用安排情况

2017年市农技中心财政拨款预算支出2573298元,具体支出情况如下:

1、农林水支出。(2130104项)2017年拨款预算数为

1861753元,比2016年执行数增加205429元,增长12.4%。增长原因是2017年工资基数提高。

2、社会保障和就业支出。(2080505项)(2080506项)(2082702项)(2082703项)(2080599项)(2080801项)2017年拨款预算数为460378元,比2016年执行数减少846708, 减少64.78%2017年退休人员移交社保。

3、医疗卫生支出。(2100502项)2017年拨款预算数为107397元,比2016年执行数增加9348元,增长9.53%。增长原因是2017年工资基数提高。

4、住房保障支出。(2210201项)2017年拨款预算数为143771元,比2016年执行数增加13497,增长10.36%。增长原因是2017年工资基数提高。

 五、三公经费预算情况 

市农技中心2017年“三公”经费预算71957元,其中公务车运行费70074元,招待费1883元。“三公经费”比上年减少10.2%。

   、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

2017年,市农技中心的事业运行经费财政拨款预算16.5万元,201616.5万元,无增长(事业运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。)

2、政府采购情况

2017年,我中心没有政府采购情况

3、国有资产占用使用情况

截至20161231日,我中心占用使用国有资产总体情况为房建筑面积3041.28平方米,办公用房价值为231.57万元;汽车4辆,价值64.14万元,家具、用具、装具及动植物类,价值16.07万元;其他资产价值135.27万元。

4、预算绩效情况

 

         第三部分  名词解释

   1、事业运行(2130104项)是指用于事业运行的资金。

2、社会保障和就业支出(2080505项)是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金;(2080801项)是指死亡抚恤。(2080399项)是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金;(2080599项)是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金。

3、医疗卫生支出类(2100502项)是指事业单位基本医疗保险资金;(2100599项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类(2210201项)是指住房公积金资金。

       第四部分  2017年部门预算表格

 

1 收支预算总表

2 收入预算总表

3 支出预算分类汇总表

4 公共财政预算支出明细表(按经济科目分类)

5 项目支出预算明细表

6 公共财政预算拨款支出总表(按项目分类)

7 纳入预算管理的非税收入支出预算表

8 “三公”经费财政拨款支出预算表


以上表格内容详见附表:2017年部门预算表(请点击此处下载)

 

 

  

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