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石嘴山市交通运输局本级(部门)决算公开
时间:2017-08-28 00:00 来源:石嘴山网
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第一部分 石嘴山市交通运输局(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

第二部分  石嘴山市地方海事局决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、国有资产占有使用情况说明

第三部分  石嘴山市公路工程质量监督站决算公开

 一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

第四部分  石嘴山市公路路政管理所决算公开

 一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市交通运输局本级(部门)决算公开

 

一、 单位概况

(一)主要职能

 贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区交通运输改革与发展的方针政策。组织拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责全市道路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作。负责重点物资和紧急客货运输调控等工作;承担全市公路、水路建设市场监管和铁路、民航机场建设管理工作。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责管辖范围内的公路工程路的建设、养护工作等。组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作;负责公路路政管理,维护路产路权,保证公路畅通。负责全市道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上实施的检验工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责协调市交通战备工作,承和城市公共交通基础设施的建设、养护;指导县、区农村公担市交通战备办公室日常工作。承办市人民政府交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

部门预算单位构成及人员基本情况

根据预算管理有关规定,市交通运输局部门内设政工科(监察室)、规划建设管理科、运输管理科、政策法规和安全监督科、办公室5个职能科室。市交通运输局现有编制18名,其中:在职18名,离退休人员14名,处级领导6名,科级5名,副科级2名,科员3,后勤事业编制1

从预算单位构成看,石嘴山市交通运输局部门预算包括:石嘴山市交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市交通运输局2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、石嘴山市地方海事局

2、石嘴山市公路工程质量监督站

   3、石嘴山市公路路政管理所

二、2016年度部门决算表(见附表)

1、收入支出决算总表;

2、收入决算表;

3支出决算表;

4、财政拨款收入 支出决算总表;

5一般公共预算财政拨款支出决算表;

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

三、2016年度部门决算情况说明

 ()关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计145289063.05元,支出总计136602241.41元。与2015年相比,收、支总计各减少112740519.91元、112690944.99元,下降43.69%45.2%

    ()关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计145289063.05元,其中:财政拨款收入 29861356.54元,占20.55%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入115427706.51元,占79.45%

()关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计136602241.41元,其中:基本支出3886277.46元,占2.84%;项目支出132715963.95元,占97.16%;经营支出0元,占0%

()关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2016 年度财政拨款收支总决算36516448.54元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少43141588.42元,下降54.16%

()关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出20726905.85元,占本年支出合计的15.17%。与2015年相比,财政拨款支出减少20512764.11元,下降49.74%

2.财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出20726905.85元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如: 社会保障和就业(类)支出918062.12元,占4.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出132466.16元、占 0.64 %、农林水(类)支出1500000元,占7.24%;交通运输(类)支出17975035.09元,占86.72%,住房保障(类)支出201342.48元,占0.97%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5255928元,支出决算为20726905.85元,完成年初预算的394.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员更换以老换新;二是交通工程项目资金增加;其中:1.增加农林水(类)支出(农村扶贫道路建设)1500000元,2增加交通运输(类)支出13970977.85元。

()关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3090792.74元,其中:人员经费2804202.16元,公用经费286590.58元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出1878295.68元,较2016年度年初预算数增加130015.68元,增长7.44%,主要原因是人员、工资增加;较2015年决算数增加437712.18元,增长30.38%

(2)商品和服务支出278642.90元,2016年度年初预算数增加151022.90元,增长118.33%,主要原因是交通费增加;较2015年决算数增加137544.60元,增长97.48%

(3)对个人和家庭的补助925906.48元,2016年度年初预算数减少149120.52元,降低13.87%,主要原因是从2016年下半年退休人员工资由社保统一发放;较2015年决算数减少275001.68元,降低22.9%

(4)其他资本性支出7947.68元,2016年度年初预算数增加7947.68元,增长100%,主要原因是购置办公设备;较2015年决算数增加5547.68元,增长231.15%

()关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为151539.24元,支出决算为113290.84元,完成预算的74.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0,公务用车购置及运行费支出决算为92407.84元,完成预算的78.26%;公务接待费支出决算为20883元,完成预算的104%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年没有因公出国(境)费。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少38248.4元,下降25.24%,其中:因公出国(境)费支出决算减少13378元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少25676.4元,下降21.74%;公务接待费支出决算增加806元,增长4%;。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年没有因公出国(境)人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革取消行政单位公务用车。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决92407.84元,占81.57%;公务接待费支出决算20883元,占18.43%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出92407.84元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出92407.84元,主要用于公务车加油、维修、保险等。2016年,石嘴山市交通运输局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费支出20883元。其中: 国内接待费支出20883元,主要用于外省、市相关业务单位工作就餐。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次522人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

()关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出286590.58元,比2015年增加113092.28元,增长65.18%。主要原因是:人员增加,办公费、交通费增加。其中:交通费增加134174元。

2.政府采购情况说明

2016年,石嘴山市交通运输局政府采购预算0元,支出决算总额0元,

3.国有资产占有使用情况说明

截至20161231日,本部门房屋面积1800平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,石嘴山市交通运输局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金223万元,自评覆盖率达到100%

(2)部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市交通运输局今年在部门决算中增加公路养护项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,公路养护项目自评得分为95分。发现的主要问题:养护经费少,列养的道路指标完不成。下一步改进措施:希望市财政增加养护经费,使公路发挥更大的效益。

附件:市交通局2016年决算公开表 

第二部分  石嘴山市地方海事局决算公开(正文)

一、单位概况

一)主要职能

 宣传、贯彻执行国家和自治区有关水上交通的法律和规章;负责辖区内水上交通安全监督管理,防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行保障管理,其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管工作;负责辖区内通航水域和水路运输的营运管理和监督工作;负责辖区内城市园林水域的安全监管工作。

二)单位基本情况

根据预算管理有关规定,市海事局无内设机构。市海事局现有编制7名,实有7人。其中:在职7人,离退休人员3人。

二、  2016年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、 2016年度部门决算情况说明

 ()关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计861608.02元,支出总计938824.21元。与2015年相比,收、支总计各增加149098.72元、77766.02元,增长20.92%9.03%

    ()关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计861608.02元,其中:财政拨款收入860608.02元,占99%;其他收入1000元,占0%

()关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计938824.21元,其中:基本支出938824.2元,占100%;。

()关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总计860608.02,支出总计938824.21元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加148098.72元、77766.02,增长20.78%9.03%

()关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出938824.21元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加77766.02元,增加9.03%

2.财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出938824.21元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出167025.23元,占17.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出25498.92元,占2.71%;交通运输(类)支出692223.68元,占73.73%;住房保障(类)支出54076.38元,占5.76%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为724605元,支出决算为938824.21元,完成年初预算的129.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增2人。

()关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出938824.21元,其中:人员经费775354.55元,公用经费163469.66元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出576494.55元,较2016年度年初预算数增加134832.55元,增长23.38%,主要原因是新增2人;较2015年决算数增加123539.72元,增长27.27%

(2)商品和服务支出126739.66元,2016年度年初预算数增加65464.66元,增长51.65%,主要原因是新增2人;较2015年决算数增加6563.84元,增长5.46%

(3)对个人和家庭的补助198860元,2016年度年初预算数增加17192元,增长8.64%,主要原因是新增2人;较2015年决算数减少75843元,降低27.6%

(4)其他资本性支出36730元,2016年度年初预算数增加36730元,增长100%,主要原因是变迁办公楼;较2015年决算数增加25530元,增长227.9%

()关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24775.74元,支出决算为17804.88元,完成预算的71.86%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为17804.88元,完成预算的71.86%;公务接待费支出决算为0元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年无公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6970.86元,下降28.13%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5766.86元,下降24.46%;;本年无公务接待费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算17804.88元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出17804.88元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出17804.88元,主要用于公务车加油、维修、保险等。2016年,石嘴山市海事局财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人。

()其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况说明

截至20161231日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

附件:市地方海事局2016年决算公开表


第三部分  石嘴山市公路工程质量监督站决算公开(正文)

 一、单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关公路工程质量监督管理的法律、规章,技术标准和规范。

2.负责石嘴山市的公路工程质量监督工作。

3.监督从业单位质量保证体系及其运转情况。

4.负责组织或参与公路工程质量事故的调查处理。

5.负责对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

6.完成市交通运输局交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个,分类说明如下:

 

    

数量

比上年增减

变动原因说明

    

1

 

——

一、按单位基本性质

 

 

——

行政单位

 

 

 

事业单位

1

 

 

其他

 

 

 

二、按执行会计制度

1

 

——

行政单位

1

 

 

事业单位(含行业)

 

 

 

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

1

 

——

一级预算单位

 

 

 

二级预算单位

1

 

 

三级预算单位

 

 

 

 

二、 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附后)

二、收入决算表(附后)

三、支出决算表(附后)

四、财政拨款收入支出决算总表(附后)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)(附后)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)

 

三、  2016年度部门决算情况说明

一、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计982533.15元,2016年度支出825331.17元与2015年相比,收、支总计各增加 592871.38元,169003.88元,收入增长152.15%,支出增长25.75%  

二、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度收入决算情况说明

本年收入982533.15元,其中:(一)财政拨款收入557889.7元,占56.78%,(二)、其他收入424643.45元,占 43.22%

三、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计825331.17元,其中,基本支出625331.17元,占75.77%,;项目支出200000.0,24.23 %.

四、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算557889.70元、支出总决算557889.70元。与2015年相比财政拨款收、支总计各增加171225.59元、105144.84元;增长44.28%23.22%.

五、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出557889.70元,占本年支出合计的67.60 %。与2015年相比,财政拨款支出增加105144.84 元,增长23.22 %  

2、财政拨款支出决算构成情况。2016年度财政拨款支出  557889.70元 ,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务类支出 0元,占0%  ;社会保障和就业类支出58431.88元,占10.47 %;医疗卫生与计划生育支出 18094.82元,占3.24%;交通运输支出456320.77元,占81.80%;住房保障和就业支出 25042.23元、占4.49%

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出年初预算数为 401941.00 元,支出决算数 557889.7元,完成年初预算的138.80%.决算数大于预算主要原因:一是一般公共服务支出预算数0元 ;二是社会保障和就业支出预算数是58432.00元;三是医疗卫生与计划生育支出预算数是18095.00元;四是住房保障支出预算数25042.00元;五是交通运输支出预算数300372.00元。

六、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出557889.7元,:其中人员经费509715.99元,公用经费48173.71元。支出具体情况如下

1、工资福利支出449317.76元,较2016年年初预算数增加121992.76元,增长37.27 %、主要原因是人员工资增加,较2015年决算数增加158479.82元,                                                                                                                                              增长54.49%

2、商品服务支出48173.71元,较2016年年初预算数增加19999.71元。增长 70.99%、主要原因是本年度增加了员工出去培训差旅费, 较2015年决算数减少了86681.95元,减少64.28%

3、对个人和家庭的补助支出60398.23元,较2016年年初预算数增加33956.23元。增长128.42%、主要原因是本年度个人采暖费列支到对个人和家庭的补助科目,较2015年决算数增加33346.97元,增长123.27%

4、其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增为0元,较2015年决算数0元,减少0%

七、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数2000元 ,支出决算数为3268.28元,完成预算的163.41%,其中,因公出国(境)费支出决算数为0元,完成预算的0%公车运行费2744.28元,完成预算的 100%,公务接待费支出决算为524.00元,完成预算的26.20%;由于2016年新增一辆公务用车,年内公务用车由0辆增加到了1辆,公车运行费较年初预算及上年增加,公务接待严格按照厉行节约的要求,按照程序和规定的标准控制支出由此较年初预算下降,比上年决算数增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年增加2888.28元,增加760.07%,其中:因公出国(境)费支出决算数为0元,公务用车购置及运行费支出决算增加2744.28元,增加100%,公务接待费支出决算增加144.00元,增加37.89%,由于2016年新增一辆公务用车,年内公务用车由0辆增加到了1辆,公车运行费较年初预算及上年增加,公务接待严格按照厉行节约的要求,按照程序和规定的标准控制支出由此较年初预算及上年决算数增加原因是新增一辆公务有车,无因公出国(境)费用。

2、三公经费财政拨款支出决算集体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,无因公出国出境费用;公车运行费支出决算2744.28元,占83.97%。公务接待费支出决算524.00元,占16.03%。具体情况说下:

1、因公出国出境费支出0元。2016年无因公出国出境

2、公车用车购置及运行维护支出2744.28元。其中:无公车购置0元,公车运行费用支出 2744.28元,主要用于公务用车的运行。2016年本站财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出524.00元,主要用于公务接待。接待人次8人,无国外接待人次。

八、关于石嘴山市公路工程质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市公路工程质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出0元。

九、其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行费支出0元,比2015年增加0元,增长0%

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算数0元,支出决算数总额0元。

3、国有资产占有情况说明:截止20161231单位房屋面积 0平方米,共有一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作没有开展。

附件:市公路工程质量监督站2016年决算公开表


第四部分  石嘴山市公路路政管理所决算公开(正文)

一、单位概况

(一)主要职能

按市编办确定的工作职能,我所主要承担:

公路路政巡查、固定治超和流动治超等工作。

承担省道301线石炭井沟口固定治超检测站和2个流动治超检测站的日常工作。

负责我市辖区的公路巡查和对公路超限超载车辆的整治工作。

承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个,分类说明如下:

 

    

数量

比上年增减

变动原因说明

    

1

 

——

一、按单位基本性质

 

 

——

行政单位

 

 

 

事业单位

1

 

 

其他

 

 

 

二、按执行会计制度

1

 

——

行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

1

 

 

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

1

 

——

一级预算单位

 

 

 

二级预算单位

1

 

 

三级预算单位

 

 

 

 

二、 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附后)

二、收入决算表(附后)

三、支出决算表(附后)

四、财政拨款收入支出决算总表(附后)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)(附后)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)

三、2016年度部门决算情况说明

一、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3315517.43元,2016年度支出3010811.03元,与2015年相比,收入总计增加417721.16元、增长14.42%,支出总计减少1957524.83元、减少39.40%

二、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度收入决算情况说明

本年收入3315517.43元,其中:(一)财政拨款收入2955005.15元,占 89.13 %;(二)、其他收入360512.28元,占10.87%

三、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计3010811.03元,其中,基本支出2510811.03元,占83.39  %;项目支出500000.00,16.61 % 

四、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算2955005.15元、支出总决算3006438.33元。与2015年相比财政拨款收入总计增加162639.09元,增长5.82%;支出总计减少393824.94元、减少11.58%.

五、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3006438.33元,占本年支出合计的99.85%。与2015年相比,财政拨款支出减少393824.94元,减少11.58 %

2、财政拨款支出决算构成情况。2016年度财政拨款支出  3006438.33元 ,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业类支出370327.55元,占12.32%;医疗卫生与计划生育支出94341.30元,占3.14%;交通运输支出2352518.53元,占78.25%;住房保障和就业支出189250.95元,占6.29%

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出年初预算数为2594210.00元,支出决算数3006438.33元,完成年初预算的115.89%.决算数大于预算主要原因:一是社会保障和就业支出预算数是370382.00元;二是医疗卫生与计划生育支出预算数是94341.00元;三是交通运输支出预算数是1999000.00元;四是住房保障支出预算数130487.00元。

六、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2506438.33元,其中:人员经费2282073.55元,公用经费224364.78元;2016年度一般公共预算财政拨款项目支出500000.00元。支出具体情况如下

工资福利支出1920846.60元,较2016年年初预算数增加22213.46元,增长13.08 %、主要原因是人员工资增加,较2015年决算数减少479257.38元,减少19.97%

2、商品服务支出718554.78元,较2016年年初预算数增加 526606.78元。增长274.35%,主要原因是本年度招聘执法人员工资支出核算科目从工资福利支出中调整至商品和服务支出中, 较2015年决算数增加了350894.27元,增长95.44%

3、对个人和家庭的补助支出361226.95元,较2016年年初预算数增加157676.95元。增长77.46%、主要原因是本年度个人采暖费列支到对个人和家庭的补助科目,较2015年决算数增加160655.58元,增长80.10%

4、其他资本性支出5810.00元,较2016年度年初预算数增为5810.00元,较2015年决算数减少426117.41元,减少98.65%

七、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数50000.00元 ,支出决算数为50000.00元,完成预算的100%,其中,因公出国(境)费支出决算数为0元,完成预算的0%公车运行费50000.00元,完成预算的100%,公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%.

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少128.00 元,下降100%,其中:公务招待费0元,执行八项规定以来,我所无公务接待费

2、三公经费财政拨款支出决算集体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,无因公出国出境费用;公车运行费支出决算50000.00元,占100%。公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况说下:

1、因公出国出境费支出0元。2016年无因公出国出境。

2、公车用车购置及运行维护支出50000.00 元。其中:无公车购置0元,公车运行费用支出50000.00元,主要用于公务车、执法车辆的运行。2016年我所财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

八、关于石嘴山市公路路政管理所2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市公路路政管理所2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出0元。

九、其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行费支出125924.90元,比2015年增加41250.04元,增长48.72%,。主要原因是本年度搬至办公楼新增耗用的办公经费:其中,办公经费48003.90元、印刷费9884.00元、手续费430.00元、邮电费(网络及电话费)3461.00元、差旅费8336.00元、公车运行费50000.00元 、办公设备购置5810元。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算数0元,支出决算数总额0元。

3、国有资产占有情况说明:截止20161231本单位房屋面积0平方米,共有车辆6辆国有资产,一般公务用车1辆,其他用车(执法车辆)5辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,石嘴山市公路路政管理所对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,治理超限超载工作站房、设备维修维护、治超车辆运行费及人员工资50万元,自评覆盖率达到100%

(2)部门决算中项目绩效自评结果。发现的主要问题;无。

   附件:市公路路政管理所2016年决算公开表

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