关于石嘴山市卫生健康委2020年项目支出预算绩效目标公开情况的说明
2020年石嘴山市卫生健康委共设置项目支出预算绩效目标3个,分别是基本公共卫生市级配套项目、计划生育三项制度、紧急救援中心运行项目,涉及财政拨款资金729万元。
附件:石嘴山市卫生健康委2020年项目绩效目标批复表
石嘴山市卫生健康委2020年项目绩效目标批复表 |
||
|
|
单位:元 |
项目 |
指标值 |
绩效金额 |
石嘴山市卫生和计划生育局 |
|
|
石嘴山市卫生和计划生育局本级 |
|
|
基本公共卫生服务项目市级配套 |
|
1420000 |
产出指标 |
|
|
成本指标(必填硬性指标) |
|
|
居民免费开展血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、心电图、腹部B超检查,检查项目的人均成本 |
≤200元每人次 |
|
对当年首次就诊居民进行糖尿病筛查,为糖尿病患者每年至少进行4次血糖检测,人均成本 |
≤5元每人次 |
|
基层医疗卫生机构印制居民健康档案(纸质)、健康教育宣传资料等纸质印刷品,按照辖区服务人口,人均成本 |
≤10元每人次 |
|
宁夏基层医疗卫生综合服务系统(居民健康档案电子平台)网络费用、公共卫生人员的人工成本、基本医疗设备的购置、工作经费等其他成本 |
按照实际产生费用结算 |
|
时效指标(必填) |
|
|
6月30日前,资金下达基层医疗卫生机构到位率 |
60% |
|
12月30日前,资金下达基层医疗卫生机构到位率 |
90% |
|
12月基本公共卫生服务项目指标完成率 |
100% |
|
数量指标(必填硬性指标) |
|
|
服务人口 |
514046人 |
|
高血压患者管理人数 |
保持在4.6万人以上 |
|
糖尿病患者管理人数 |
保持在1.2万人以上 |
|
老年人健康管理率 |
保持在67%以上 |
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
90%以上 |
|
质量指标(必填) |
|
|
高血压患者规范管理率 |
75%以上 |
|
糖尿病患者规范管理率 |
75%以上 |
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
80%以上 |
|
儿童免疫规划疫苗接种率 |
90%以上 |
|
孕产妇早孕建册率 |
90%以上 |
|
满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标(必填) |
|
|
居民对基本公共卫生服务的满意率 |
85%以上 |
|
效益指标 |
|
|
可持续影响指标(必填) |
|
|
普及基本公共卫生服务,推进基本医疗卫生服务的均等化 |
长期 |
|
居民健康水平逐步提升,传染病、慢性病等得到有效控制 |
长期 |
|
社会效益指标(必填) |
|
|
通过健康教育提高了居民健康意识,树立健康生活的理念,逐步形成健康生活方式 |
全市居民健康素养水平逐年提高5% |
|
预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 |
传染病得到有效控制,慢性病患者得到规范的健康管理 |
|
计划生育三项制度补助资金 |
|
4370000 |
产出指标 |
|
|
时效指标(必填) |
|
|
各项扶助和奖励资金,年度内发放 |
2020年12月底前完成 |
|
数量指标(必填硬性指标) |
|
|
提前享受计划生育家庭特别扶助制度 |
大于3300人 |
|
提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 |
大于1000人 |
|
少生快富“节育奖”人群 |
按实际人口数 |
|
提高标准执行计划生育家庭特别扶助制度 |
大于等于800人 |
|
质量指标(必填) |
|
|
1.提前享受计划生育家庭特别扶助制度,资金由市财政和市辖区财政各自承担50%。市级承担比例为50% |
50% |
|
2.提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,资金由市财政和县(区)财政分别按照60%和40%的比例承担。市级承担60% |
50% |
|
少生快富“节育奖”人群,资金由市财政和县(区)财政分别按照60%和40%的比例承担。市级承担60% |
60% |
|
提高标准执行计划生育家庭特别扶助制度,资金由市财政100%承担。 |
100% |
|
满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标(必填) |
|
|
计划生育特殊家庭满意率 |
95% |
|
效益指标 |
|
|
可持续影响指标(必填) |
|
|
帮助农村独生子女和双女户家庭解决养老问题,为独生子女伤(病)残、失独家庭解决生活保障问题,提供经济和精神方面的慰问,维护社会和谐稳定。 |
长期 |
|
社会效益指标(必填) |
|
|
失独家庭的生活 |
为这部分特殊家庭提供经济和精神上的慰藉 |
|
独生子女伤残 |
给予补助,维护社会和谐稳定 |
|
石嘴山市紧急救援中心运行经费 |
|
1500000 |
产出指标 |
|
|
成本指标(必填硬性指标) |
|
|
人员工资支出 |
56.97万元 |
|
车辆购置、燃油 |
19.11万元 |
|
人员培训费 |
4.65万元 |
|
日常办公费 |
0.45 |
|
时效指标(必填) |
|
|
接到报警出车时间 |
半小时内 |
|
数量指标(必填硬性指标) |
|
|
接听120电话 |
28621次 |
|
有效出车量 |
11139次 |
|
突发事件处置 |
2次 |
|
特殊事件处置 |
11次 |
|
质量指标(必填) |
|
|
暂停派车率 |
12.19% |
|
突发事件处置率为 |
0.07‰ |
|
有效出车率 |
89.69% |
|
满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标(必填) |
|
|
全市人民百姓的呼救满意率 |
99% |
|
效益指标 |
|
|
可持续影响指标(必填) |
|
|
医疗应急影响率 |
100% |
|
社会效益指标(必填) |
|
|
居民的医疗急救保障率 |
100% |
|
突发重大事件的伤病人员得到及时救治 |
及时 |
|
事件造成的损失及人员伤亡数量 |
降低 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面