目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第一部分 石嘴山市住房和城乡建设局(本级)部门决算公开
一、单位概况
根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈石嘴山市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(宁党办〔2014〕58号),设立石嘴山市住房和城乡建设局,挂市民防局牌子,为市人民政府工作部门。按照《关于石嘴山市人民政府机构改革有关问题的通知》(石党发【2014】29号)文件规定,撤销原石嘴山市城乡建设局、石嘴山市住房保障和城市管理局,于2015年1月新组建成立石嘴山市住房和城乡建设局(民防局)。
(一) 主要职能:
1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区有关住房保障、城乡建设、城市管理等方面的方针政策;拟订全市住房保障和城乡建设发展战略、中长期规划及管理政策、措施并组织实施;负责全市住房保障、城市管理、房地产业、城乡建设的行业管理;负责政府投资项目的建设、管理以及重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责全市住房保障体系建设,组织、指导、监督、检查保障性住房建设、销售和管理;会同有关部门核定全市经济适用住房的价格; 监督、指导公共租赁住房分配、租赁补贴发放以及公共租赁住房资产管理和租金收缴、使用管理的监督工作;承担市住房保障工作领导小组的日常工作。
3、承担推进住房制度改革的责任。组织拟订全市城镇住房制度改革政策和住房货币化补贴分配政策并组织实施;承担市城镇住房制度改革领导小组的日常工作。
4、负责住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金发展规划、政策并组织实施;拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度;监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房产市场的责任。负责全市房屋权属登记、产权产籍和商品房预售、销售管理;负责全市房产市场分析、国有土地上房屋征收与补偿工作的指导和监督;负责全市房产交易、租赁市场、房产中介市场、房产协会管理;拟定商品房住宅性能认定管理办法、评定方法、标准及规章制度并组织实施;牵头组织城市新建住宅项目竣工的综合验收工作。
6、负责物业的监督管理。制定和完善全市物业管理配套办法和政策;负责全市物业管理企业的资质管理和行业管理;指导、监督、检查、协调全市物业管理工作;负责全市住宅专项维修资金的收缴、使用和管理。
7、承担维护城乡建设管理秩序的责任。监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;指导管理全市建筑活动,负责建设工程招投标、施工许可、建筑行业资质、城建档案、建筑业协会管理等工作。
8、贯彻执行国家、自治区有关工程建设实施阶段的国家标准、建设工程定额和工程造价管理制度。
9、承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟定建设工程重大事故处置预案并负责组织实施。
10、承担指导全市村镇建设的责任。拟定村镇建设政策并指导、监督县区组织实施;指导农村住房建设、危房改造工作,指导村镇人居生态环境改善工作;指导全市重点镇的建设工作。
11、组织拟定市容环境卫生专项规划、负责指导、监督、检查、协调辖区城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序的管理工作;负责城市供热、燃气等公用事业经营单位的资质管理、行业监督、安全监管;指导辖区城市管理综合执法机构依法行使市容环境卫生管理、市政设施管理等方面的部分行政处罚权;拟定市容市政工程重大事故处置预案并协调组织实施。
12、组织、指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防及加固工作。
13、拟订行业科技发展规划、计划和技术经济政策;组织行业重大科技项目攻关和新技术、新产品开发、技术改造及推广工作;负责行业科技人才队伍建设;负责建设系统内外经济技术交流合作。
14、承担城镇建筑节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施;负责房屋墙体材料革新工作,推广新型墙体材料;组织实施建筑节能项目。
15、执行国家、自治区关于民防工作的方针、政策;拟定全市民防事业中长期发展规划、年度计划、防空袭方案和各项保障方案并组织落实;制定群众防空组织训练计划,指导群众防空组织建设和训练工作;指导全市重要经济目标防护单位的防空袭工作以及救援队伍的训练工作。
16、会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划;对民防工程(含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室)建设计划、技术、定额和质量进行监督管理;负责民防工程建设和公共工程的日常维护管理,指导、监督民防工程的维护管理和平时开发利用工作。
17、负责民防通信、警报网络建设和管理;承担全市防灾救灾应急指挥保障的有关工作;负责疏散基地及应急避难场所的规划建设和管理工作;管理全市民防经费和民防国有资产;组织开展民防宣传教育和战时组织开展城市防空袭工作,协助有关部门消除空袭后果,恢复生产和生活秩序。
18、承办市人民政府、市国防动员委员会交办的其他事项。
根据上述职责,市住房和城乡建设局(本级)内设办公室、政工科、计划财务科、政策法规科、住房保障科(房改办)、房产和物业监管科、城市建设科、建筑市场监管科、村镇建设科、科技与标准定额科(墙改办)、市容市政管理和安全监督科、民防工程建设管理科(民房指挥通信办公室)等12个职能科室。市住房和城乡建设局(本级)行政编制39名(含民防局),工勤人员编制5名。实有38人(含民防局),离退休人员33名。处级领导9名,科级16名,其中正科12名,副科4名。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看,石嘴山市住房和城乡建设局部门决算包括:石嘴山市住房和城乡建设局(本级)决算、所属事业单位决算。纳入石嘴山市住房和城乡建设局2016年部门决算编制的二级决算单位包括:
1、石嘴山市人防指挥信息保障中心
2、石嘴山市房产交易管理中心
3、石嘴山市建筑管理站
4、石嘴山市建设工程造价管理站
5、石嘴山市建设工程质量监督站
6、石嘴山市住房保障中心
7、石嘴山市建设工程招标投标管理中心
8、石嘴山市城建档案馆
二 、 2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、 2016年度部门决算数据说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计113472937.67元,支出总计166954227.57元。与2015年相比收入总计减少23736162.33元,下降17.30%;支出增加56293527.57元,增长50.87%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计113472937.67元,其中:财政拨款收入55660411.86元,占49.05%;其他收入57812525.81元,占50.95%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计166954227.57元,其中:基本支出8389411.64元,占5.02%;项目支出158564815.93元,占94.98%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算55660411.86元。与2015年相比财政拨款收入减少14349488.14元,下降20.50%
2016年度财政拨款支出总决算54357336.57元。与2015年相比财政拨款支出减少44066863.43,下降44.77%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出54357336.57元,占本年支出合计的32.56%。与2015年相比,财政拨款支出减少30070063.43元,下降35.62%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出54357336.57元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1226140.36元,占2.26%;社会保障和就业(类)支出2549382.65元,占4.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出311929.68元,占0.57%;节能环保(类)支出9200000元,占16.93%;城乡社区(类)支出21132077.50元,占38.87%;交通运输(类)支出12000000元,占22.08%;资源勘探信息等(类)支出5377957.67元,占9.89%;住房保障(类)支出474641.64元,占0.87%;其他支出(类)2085207.07元,占3.84%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为13739223元,支出决算为54357336.57元,完成年初预算的295.63%。决算数大于预算数的主要原因为一是一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出增加;二是部分项目按合同规定分几个会计年度完成,资金结转下年支付。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8387911.64元,其中人员经费7056678.19元,公用经费支出1331233.45元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出4805288.06元,较2016年度年初预算数增加608940.06元,增长14.51%,主要原因是2016年8月公务员招考新考录4名公务员,人员工资调整,公务用车改革;较2015年决算数增加807188.06元,增长20.19%。
(2)商品和服务支出1271439.93元,较2016年度年初预算数增加971917.93元,增长324.49%,主要原因一是2016年增加法律咨询费、规划编制费、审计费、《石嘴山市市容和环境卫生管理条例》、《石嘴山市城市养犬管理条例》立法草案费用等290000元;二是拨付市城建档案馆管库搬迁及档案管理基础性工作经费363440元;三是2016年4月公车改革,全年发放车补259770元;较2015年决算数增加928939.93元,增长271.22%。 (3)对个人和家庭的补助2251390.13元,较2016年度年初预算数增加88036.13元,增长4.07%,主要原因是2016年8月公务员招考新考录4名公务员;较2015年决算数减少213909.87,降低8.68%。
(4)其他资本性支出59793.52元,2016年度年初未安排预算;较2015年决算数增加30393.52元,增加103.38%。
(七)关于市住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为91411.37元,支出决算为91411.37元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为66694.37元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为24717元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少311888.63元,下降77.33%,其中:因公出国(境)费支出决算减少62200元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少247205.63元,下降78.75%;公务接待费支出决算减少2483元,下降9.13%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是市住建局严格遵守《中共石嘴山市委、市人民政府<关于改进工作作风 、密切联系群众的若干规定>》,结合我局实际,2016年建立健全完善了各项规章制度,以制度管人,按制度办事,从严控制行政经费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年4月进行公车改革,公务用车运行维护费大幅下降。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算66694.37元,占72.96%;公务接待费支出决算24717元,占27.04%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费支出66694.37元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出66694.37元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费等。2016年,市住房和城乡建设局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。
(3)公务接待费支出24717元。其中:国内接待费支出24717元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次40个,国内公务接待人次618人。
(八)关于市住房和城乡建设局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。无支出具体情况。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出1331233.45元,比2015年增加959433.45元,增长258.05%。主要原因是:主要原因一是2016年增加法律咨询费、规划编制费、审计费、《石嘴山市市容和环境卫生管理条例》、《石嘴山市城市养犬管理条例》立法草案费用等290000元;二是拨付市城建档案馆管库搬迁及档案管理基础性工作经费363440元;三是2016年4月公车改革,发放车补300000元。
2.政府采购情况说明
2016年,市住建局政府采购采取备案方式。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日,本部门房屋面积2740平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆,特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,在预算执行过程中,及时按照项目合同和经监理单位审核后的工程进度拨付资金,项目完工后及时进行竣工验收。为加强部门支出预算管理,我局建立了存量资金定期清理制度,根据资金性质,摸清底数,加强分析,查找原因,分类处理,发挥资金最大效益,提高资金使用绩效。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。2016年部门决算中无项目绩效评价。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第二部分 石嘴山市人防指挥信息保障中心部门决算公开
一、单位概况
(一)主要职责
负责人防通信设施设备的检查、维修和保养、确保通信设施设备安全正常使用。负责人民防空警报的分布规划、建设和管理、确保警报统控工作的实施。平时保证防空防灾工作的通信畅通等。
(二)部门决算单位构成
石嘴山市人防指挥信息保障中心是独立核算的全额拨款的事业单位,隶属市住建局,事业编制6人,实有6人,遗属1人。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1288609.24元,支出总计1453262.92元。与2015年相比,收入增加了763740.30元,增长59%;支出增加877582.94元,增长60%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1288609.24元,其中:财政拨款收入764993.07元,占59.37%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入523616.17元,占40.63%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1453262.92元,其中:基本支出743382.64元,占51.15%;项目支出709880.28元,占48.85%;经营支出0元,占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入764993.07元。与2015年相比,财政拨款增加了218513.70元,收入增长28.56%。2016年财政拨款支出743267.60元,与2015年支出增加了 225280.13元 增长了30%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出743267.60元,占本年支出合计的51.15%。与2015年相比,财政拨款支出增加225280.13元,增长了30%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出743267.60元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出588121.05元,占79%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出80509.15元,占11%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出51929.64元,占7%,医疗保障与计划生育支出22707.76元,占3%等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为478725元,支出决算为743267.60元,完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年新增2人;二是新增2人增加公用经费以及调资增加的养老医疗等费。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出743267.60元,其中:人员经费695601.95元,公用经费47665.65元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出585635.55元,较2016年度年初预算数增加246203.95元,增长42%,主要原因是新增2人、调资;较2015年决算数增加190792.07元,增长33%。
(2)商品和服务支出47665.65元,较2016年度年初预算数增加18338.65元,增长38%,主要原因是新增2人增加公用经费及其他;较2015年决算数增加9945.49元,增长21%。
(3)对个人和家庭的补助109966.40元,较2016年度年初预算数增加3427.40元,增长3%,主要原因是增加职业年金、养老金等;较2015年决算数增加24542.57元,增长22%。
(4)其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2300元,支出决算为1264元,完成预算的54.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1264元,完成预算的97.23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格执行八项规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少36元,下降3%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;;公务接待费支出决算减少36元,下降3%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算1264元,占100%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2016年,人防信息指挥中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费支出1264元。其中: 国内接待费支出1264元,主要用于自治区检查、演习餐费接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次32人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我单位属财政拨款事业单位没有机关运行经费支出。
2.政府采购情况说明
2016年,市人防信息指挥中心政府采购预算0元,支出决算总额0元。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我单位2016年度无一般公共预算项目支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 2016年部门决算中无项目绩效评价。
第三部分 石嘴山市房产交易中心
一、单位概况
(一)主要职能
1.负责市辖区各类房屋转让、抵押、租赁、面积管理和房屋交易资金管理;
2.负责房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设以及房地产市场交易信息统计;
3.负责商品房预售许可、商品房买卖合同网签备案;
4.负责房屋面积测绘、存量房与政策性住房上市交易管理,建立房屋楼盘表;
5.负责住宅专项维修资金的收缴工作;
6.协助市住房和城乡建设局做好房屋抵押政策制定及监督执行等交易监管具体工作;
7.完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
石嘴山市房产交易管理中心为市住房和城乡建设局所属正科级公益一类事业单位属自收自支事业单位。事业编制18名(从原房产权产籍管理所划转),其中:主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。2016年12月31日有在编在职职工13人,退社保补差人员6人,遗属1人,长期聘用人员22人(国有企业市茂源房地产交易中心改制转入),临时工2人。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4,249,677.05元,支出总计7,013,313.45元。与2015年相比,收入总计减少3,077,418.75元,下降42%,支出总计减少3,597,126.59元,下降33.90%。主要原因是机构改革下半年没有收费返还收入,同时人员调出减少。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4,249,677.05元,其中:财政拨款收入1,599,560.00元,占37.64%;事业收入0元,占0%;经营收入2,623,491.48元,占61.73%;其他收入26,625.57元,占0.63%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计7,013,313.45元,其中:基本支出4,001,997.87元,占57.06%;项目支出0元,占0%;经营支出3,011,315.58元,占42.94%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算-487,628.46元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少2,394,604.00元,下降59.95%,支出总计减少1,067,631.92元,下降21.06%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4,001,997.87元,占本年支出合计的57.06%。与2015年相比,财政拨款支出减少2,394,604.00元,下降59.95%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4,001,997.87元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,001,997.87元,占100%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,200,000.00元,支出决算为3,578,762.13元,完成年初预算的118.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是房地产业下滑造成预期收入下降;二是机构改革,人员工资相应调整。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,001,997.87元,其中:人员经费2,857,318.03元,公用经费1,144,679.84元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出1,993,855.63元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数减少1,528,728.39元,降低43.40%。
(2)商品和服务支出735,496.84元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数减少202,940.43元,降低21.63%。
(3)对个人和家庭的补助440,226.66元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数减少131,178.84元,降低22.96%。
(4)其他资本性支出409,183.00元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数增加371,980.00元,增长999.87%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为99,870.21元,支出决算为52,110.69元,完成预算的52.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为41,583.69元,完成预算的66.09%;公务接待费支出决算为10,527.00元,完成预算的28.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:机构改革,业务缩减。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少53,015.85元,下降50.43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24,643.85元,下降37.21%;;公务接待费支出决算减少28,372.00元,下降72.94%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机构改革,调出车辆2辆。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算41,583.69元,占79.80%;公务接待费支出决算10,527.00元,占20.20%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。
2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费支出41,583.69元。
其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出41,583.69元,主要用于燃料、维修、人员补助及过路停车等。2016年,财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费支出10,527.00元。其中: 国内接待费支出10,527.00元,主要用于业务往来。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次270人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。无支出具体情况。
(九)其他重要事项的情况说明
2016年因单位机构改革,调出人员较多,业务范围相应缩减,人员开支减少,事业性收费房屋登记费移交不动产登记事务中心,仅保留经营性收费房屋转让手续费,2016年6月以后再没有行政事业性收费,无收费返还财政拨款。
1.机关运行经费支出情况说明
我单位属自收自支事业单位没有机关运行经费支出。
2.政府采购情况说明
2016年,市房产交易中心政府采购预算0元,支出决算总额444,870.00元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额444,870.00元。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积5,137.92平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位2016年度无一般公共预算项目支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2016年部门决算中无项目绩效评价。
第四部分 石嘴山市建筑管理站部门决算公开
一、单位概况
(一)主要职能
1、依据《建筑法》、《宁夏回族自治区建筑管理条例》等有关法律法规规定对本辖区内建筑市场进行监督管理,查处建筑工程施工队伍非法转包、分包、挂靠、出借,转让资质证书行为。
2、依据《建筑法》、《宁夏回族自治区建筑管理条例》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及建筑施工安全技术标准、规范,对本辖区内建筑施工现场安全生产进行监督管理,制定安全生产管理实施细则和监督规划。
3、依据《建设工程安全生产管理条例》对建设、施工、监理单位违反有关法律法规规定的行为进行查处,提请上级主管部门依法处罚。
4、组织指导伤亡事故调查处理。
5、完成市住建局交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
石嘴山市建筑管理站是隶属石嘴山市住房和城乡建设局的正科级事业单位,资金来源为财政全额拨款。现有在职在编人员8人(其中站长1名,副站长1名),退休人员5人,公务用车1辆。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1308618.03元,支出总计1309666.31元。与2015年相比,收入增加158328.47元,增长13.76%,支出增加245776.87元,增长23.10%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1308618.03元,其中:财政拨款收入1260367.22元,占96.31%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入48250.81元,占3.69%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1309666.31元,其中:基本支出1309666.31元,占100%;项目支出0元;经营支出0元。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算1260367.22元,支出总决算1263803.57元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加110077.66元、增长9.56 %,支出总计增加199914.13元,增长18.79 %。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1263803.57元,占本年支出合计的96.50%。与2015年相比,财政拨款支出增加199914.13元,增长18.79%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1263803.57元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出248161.93元,占19.64%;医疗卫生和计划生育支出45504.84元,占3.6%;城乡社区支出882067.55;占69.79%;住房保障支出88069.25元,占6.97%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1116539元,支出决算为1263803.57元,完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年新增加1名招考录用人员及人员增资调资;二是上年有结余。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1263803.57元,其中:人员经费1173046.27元,公用经费90757.3元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出934280.27元,较2016年度年初预算数增加130432.27元,增长16.23%,主要原因是新增加1名招考录用人员及人员增资调资 ;较2015年决算数增加222663.6元,增长31.29%。
(2)商品和服务支出136620.04元,较2016年度年初预算数增加47294.04元,增长52.95%,主要原因是办公费增加(购置办公设备)、新增物业费、其他商品和服务支出增加37980元(退人员通讯补贴缴纳财政)。
(3)对个人和家庭的补助238766元,较2016年度年初预算数增加16001元,增长7.18%,主要原因是新增加1名招考录用人员及人员增资调资,较2015年决算数减少50918.22元,降低17.58%,原因是2016年7月后离退休人员工资由社保发放。
(4)其他资本性支出0元。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元,支出决算为22086.04元,完成预算的88.34%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算为22086.04元,完成预算的88.34%;公务接待费支出决算0元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加96.61元,增长44%,与2015年基本持平。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算22086.04元,占100%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。
(2)公务用车购置及运行维护费支出22086.04元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费22086.04元,主要用于加油、过路费、购车辆保险费、年审费、维修保养费,2016年公务用车保有量1辆。
(3)公务接待费支出0元。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。无支出具体情况。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我单位属财政拨款事业单位没有机关运行经费支出。
2.政府采购情况说明
2016年,政府采购采用分散采购并在财政备案。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积502平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位2016年度无一般公共预算项目支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。2016年部门决算中无项目绩效评价。
第五部分 石嘴山市建设工程造价管理站
一、单位概况
(一)单位主要职责
1.贯彻执行国家自治区工程造价相关法律、规章、政策文件。
2.负责办理建筑工程类别确认、招标控制备查、施工合同备案等工作。
3.定期发布石嘴山地区建筑工程地方材料、市政工程材料预算价格。
4.协调处理工程造价经济纠纷,对行业实施监督管理。
5.对建筑工程劳动保险费进行清理、返还。
6. 完成市住建局交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
石嘴山市建设工程造价管理站是隶属石嘴山市住房和城乡建设局的正科级事业单位,资金来源为财政全额拨款。现有在职在编人员3人,退休人员1人.。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计563447.65元,支出总计525285.93元。与2015年相比,收入总计减少48907633.86元,下降8680.70%,支出减少48924946.87元,下降9313.96%。主要原因是2015年收入支出数中含劳保基金49029700元,2016年收入支出决算中不含劳保基金。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计563447.65元,其中:财政拨款收入 523251.03元,占92.87%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入40196.62元,占7.13%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计525285.93元,其中:基本支出525285.93元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款总收入523251.03元,总支出491197.59元。与2015年相比,财政拨款收增加81871.52元,增长15.65%支出增加70666.79元,增长14.39%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出491197.59元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加70666.79元,增长14.39%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出491197.59元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务城乡社区支出(类)支出341331.43元,占69.49%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出95484.09元,占19.44%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出34938.04元,占7.11%,医疗卫生与计划生育支出19444.03元,占3.96%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为445054元,支出决算为491197.59元,完成年初预算的110.37%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出491197.59元,其中:人员经费473965.08元,公用经费17232.51元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出405497.04元,较2016年度年初预算数增加34097.04元,增长8.41%,主要原因是人员调资;较2015年决算数增加101297.04元,增长25%。
(2)商品和服务支出17232.51元,较2016年度年初预算数增减少5467.49元,降低31.73%,主要原因是减少公用经费支出;较2015年决算数减少967元,降低5.61%。
(3)对个人和家庭的补助68468.04元,较2016年度年初预算数增加18468.04元,增长26.97%,主要原因是给退休人员调资;较2015年决算数减少29731.96元,降低43.73%。
(4)其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为499元,支出决算为499元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为499元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加176元,增长35.27%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;;公务接待费支出决算增加176元,增长35.27%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算499元,占100%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2016年,市建设工程造价管理站财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费支出499元。其中: 国内接待费支出499元,主要用于上级部门检查接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次15人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我单位属财政拨款事业单位没有机关运行经费支出。
2.政府采购情况说明
2016年,市建设工程造价管理站政府采购预算0元,支出决算总额0元。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我单位2016年年度无一般公共预算项目支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。2016年决算中无项目绩效评价。
第六部分 石嘴山市建设工程质量监督站部门决算公开
一、单位概况
(一)主要职能
1、负责对有关建设工程质量法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查;
2、、监督管理全市建设工程质量工作,负责对我市建设工程实体质量和参建各方责任主体质量行为的监督管理;
3、、负责对县、区建设工程质量监督指导;
4、负责对建设工程主体、竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督;
5、组织建设工程质量相关技术和人员培训等工作;
6、负责办理本市行政区域内工程竣工验收备案的日常管理工作;
7、完成市住建局交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
石嘴山市建设工程质量监督站,是财政全额拨款事业单位,上级主管部门为石嘴山市住房和城乡建设局。核定编制11人,在职人员10人,退休人员7人,在编公务用车1辆。实有车辆2辆。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1562200.53元,支出总计1547653.89元。与2015年相比,收入减少228666.87元,下降12.77%,支出减少237232.01元,下降13.3%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1562200.53元,其中:财政拨款收入1553979.33元,占99.48%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入8221.20元,占0.52%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1547653.89元,其中:基本支出1547653.89元,占100%;项目支出0元;经营支出0元。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算1553979.33元,支出总决算1539432.69元,与2015年相比,财政拨款收入总计减少236888.07元、下降13.23%,支出总计减少245453.21元,下降13.76 %。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1539432.69元,占本年支出合计的99.47%。与2015年相比,财政拨款支出减少245453.21元,下降13.76%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1539432.69元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出366644.84元,占23.82%;医疗卫生和计划生育支出53889.38元,占3.5%;城乡社区支出1004728.4,占65.27%;住房保障支出114170.07元,占7.41%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1441507.00元,支出决算为1539432.69元,完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年新招考事业人员1名;二是2016年事业人员调整工资。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1539432.69元,其中:人员经费1447262.97元,公用经费92169.72元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出1071214.97元,较2016年度年初预算数增加57440.53元,增长5.37%,主要原因是新招考录用事业人员1名及人员增资 ;较2015年决算数减少5997.83元,下降0.56%。
(2)商品和服务支出92169.72元,较2016年度年初预算数减少6202.62元,下6.31% ;主要原因是差旅费减少。较2015年决算数减少118120.38,下降56.17%。
(3)对个人和家庭的补助支出376048.00元。较2016年度年初预算数增加46688元,增长12.42%,主要原因是新招考录用事业人员1名;较2015年决算数减少121335.00元,下降24.4%。
(4)其他资本性支出0元。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算40972.91元,支出决算为40972.91元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算为40972.91元,完成预算的100%;公务接待费支出决算0元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28925.80元,下降41.39%。原因是公务用车减少1辆。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算40972.91元,占100%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。
(2)公务用车购置及运行维护费支出40972.91元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费40972.91元,主要用于加油、过路费、购车辆保险费、年审费、维修保养费。2016年公务用车在编1辆,保有量2辆。
(3)公务接待费支出0元。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我单位属财政拨款事业单位没有机关运行经费支出。
2.政府采购情况说明
2016年,市建设工程质量监督站政府采购预算0元,支出决算总额0元。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积772.04平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)根据财政预算管理要求,我单位2016年度无一般公共预算项目支出。
(2)2016年我单位没有开展预算绩效管理工作情况。
第七部分 石嘴山市住房保障中心
一、单位概况
(一)主要职能
1、负责全市低收入住房困难家庭的普查统计、资格审查、档案管理、老旧小区维修改造等工作。
2、负责市本级政府投资建设的保障性住房资产管理、出售、出租,保障性住房租金补贴发放、租金减免核准,廉租住房房源收购等工作,组织协调保障性住房小区的物业管理。
3、负责保障性住房的准入,退出及租金的日常管理工作,开展租金水平的调查与报批工作。
4、完成市住房和城乡建设局交办的与其业务相关的其他工作。
(二)部门预算单位构成
市住房保障中心隶属市住房和城乡建设局,是全额拨款正科级事业单位,事业编制15名,实有人数14名,退休人员8名,在编汽车1辆。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2119413.74元,支出总计2067330.14元。收入比2015年决算减少了203812.49元,下降9%。支出比2015年决算减少了150394.43元,下降7%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2119413.74元,其中财政拨款收入2064912.57元,占97.43%;其他收入54501.17元,占2.57%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
2016年支出合计2067330.14元,其中:基本支出1995030.14元,占96.50%;项目支出72300元,占3.50%;经营支出0元,占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入2064912.57元,比2015年减少了54250.27元,下降了3%,财政拨款支出1954052.76元,比2015年减少了105354.64元,下降了5%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1954052.76元,占本年支出合计的94%。与2015年相比,财政拨款支出减少105354.64元,下降5%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1954052.76元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出475011.41元,占24.3%;住房保障(类)支出305618.53元,占15.64%,医疗卫生与计划生育支出68468.4元,占3.60%;城乡社区支出1104954.42元,占56.55%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1793902元,支出决算为1954052.76元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:人员的工资变动。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1881752.76元,其中:人员经费1674798.11元,公用经费206954.65元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出1204916.51元,较2016年度年初预算数增加17045.51元,增长1%,主要原因是人员工资调整;较2015年决算数减少104521.39元,降低9%。
(2)商品和服务支出222417.52元,较2016年度年初预算数增加96625.52元,增长43%,主要原因是公共租赁住房的保证金退还;较2015年决算数增加61771.08元,增长28%。
(3)对个人和家庭的补助469881.6元,较2016年度年初预算数减少10357.4元,降低2%,主要原因是人员工资调整;较2015年决算数减少118891.46元,降低25%。
(4)其他资本性支出56837.13元,较2015年决算数增加56287.13元,增长102%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9244.52元,支出决算为9244.52元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为7024.52元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2220元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13520.5元,下降146%。其中:公务接待费2220元,比2015年增加了1172元,市住房保障中心2016年未发生因公出国(境)费。公务用车购置及运行费支出决算减少13520.5元,下降66%;减少的原因是公车改革,公务用车运行维护费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算7024.52元,占75%;公务接待费支出决算2220元,占25%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0元。2016年市住房保障中心未发生因公出国(境)支出。
(2)公务用车购置及运行维护费支出7024.52元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出7024.52元,主要用于公务用车的保险缴纳和小零件的更换。2016年,公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费支出2220元。其中: 国内接待费支出2220元。2016年国内接待批次5个,国内公务接待人次56人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。无具体支出情况。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我单位属财政拨款事业单位没有机关运行经费支出。
2.政府采购情况说明
2016年,市住房保障中心政府采购预算0元,支出决算总额0元。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,房屋面积7626.13平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台( 套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况.根据财政预算管理要求,我单位2016年度一般公共预算项目支出是业务管理工作经费。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。2016年部门决算中无项目绩效评价。
第八部分 石嘴山市建设工程招标投标管理中心部门决算公开
一、单位概况
(一)主要职能
依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《宁夏回族自治区工程建设项目招标代理管理办法》等有关法律法规规定,按照市城乡建设局行政执法委托开展职能业务工作。
1、宣传、贯彻执行国家和自治区建设工程招投标的有关法律、法规规章和政策;
2、负责全市招投标业务指导工作;
3、负责规范招投标程序,对各个招投标标书投标进行监督检查;
4、招投标全过程书面资料的备案审核及立卷归档。
5、房建市政工程招投标活动投诉处理和执法检查。
6、对全市建设工程评标专家库的组建、评标专家培训考核和动态管理并建立诚信档案,依法向社会公开诚信记录信息;
7、对招投标代理机构及从业人员进行管理、考核、奖惩和培训。建立招投标代理机构诚信档案,依法向社会公开诚信记录信息;
8、建设工程项目中标单位建造师押证,建造师、项目总监及关键岗位人员变更登记。
(二)部门预算单位构成
石嘴山市建设工程招标投标管理中心是隶属石嘴山市住房和城乡建设局的正科级事业单位,资金来源为财政全额拨款。现有在职在编人员3人。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计375919.48元,支出总计366806.2元。与2015年相比,收入减少5480.52元,减少1.46%、支出减少11993.8元,减少3.2%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计375919.48元,其中:财政拨款收入375919.48元,占100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计366806.2元,其中:基本支出366806.2万元,占100%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入决算375919.48元,支出决算366806.2元。与2015年相比,财政拨款收入减少5480.52元,减少1.46%、支出减少11993.8元,减少3.2%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出366806.2元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少12000元,减少3.2%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出366806.2元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:医疗卫生与计划生育(类)支出12523.8元,占3.4%;城乡社区(类)支出234871.4元,占64%;社会保障和就业(类)支出102725.3元,占28%;住房保障(类)支出16685.7元,占4.6%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为352575元,支出决算为366806.2元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:调整工资,社保跟随工资上涨、住房补贴、取暖补贴均增加。上涨原因为工资福利支出和社保经费增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出366806.2元,其中:人员经费350511.6元,公用经费16294.6元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出257355.9元,较2016年度年初预算数213,723元增加43632.9元,增长20%,主要原因是2016单位新考入人员一名,年度考核晋级及岗位聘任;较2015年决算数201000万元增加56355.9元,增长22.4%。
(2)商品和服务支出16294.6元,较2016年度年初预算数15181元,增加1113.6元,增加7.3%,主要原因是办公耗材的使用较多;较2015年决算数21000元,降低4705.4元,降低24%。
(3)对个人和家庭的补助93155.7元,较2016年度年初预算数123,672元减少30516.3元,增长232%,主要原因是人员变更,工资基数不一致导致的减少;较2015年决算数122900元减少29744.3元,减少24%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算数为0元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我单位属财政拨款事业单位没有机关运行经费支出。
2.政府采购情况说明
2016年,市建设工程招标投标管理中心政府采购预算0元,支出决算总额0元。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门名下房屋面积为0平方米,公务用车0辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位2016年度无一般公共预算项目支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2016年部门决算中无项目绩效评价
第九部分 石嘴山市城建档案馆
一、单位概况
(一)主要职能
根据石编发[2006]33号文件规定,本部门主要职责是:
(1)贯彻执行国家和自治区城市建设档案方面的有关法律、规章和方针政策制定建设档案工作计划并组织实施。
(2)负责监督、检查和指导本行政区域内城市建设档案工作。
(3)负责城市建设档案和相关资料的接收、收集、整理和管理工作。
(4)负责城市建设工程竣工档案的验收工作。
(5)负责公布开放城市建设档案目录并提供利用工作。
(6)开展城市建设档案管理理论与技术研究、技术咨询服务等工作。
(7)完成市建设局交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
市城建档案馆为石嘴山市住房和城乡建设局下属差额拨款事业单位,在职人数6人,其中科级领导1人,工作人员5人。共有三个内设机构:档案管理室、业务指导室和办公室。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计822319.91元,支出总计1041681.97元。与2015年相比,收入增加126693.17元,增长18.2%、支出增加357742.25元,增长52%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1214248.93元,其中:财政拨款收入822319.91元,占67.7%;其他收入391929.02元,占32.3%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1041681.97元,其中:基本支出1041681.97元,占100%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入决算822,319.91元,支出决算825,438.29元。与2015年相比,财政拨款收入增加18.2%、支出增加257138.29元,增长45.3%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出825,438.29元,占本年支出合计的79.2%。与2015年相比,财政拨款支出增加175372.64元,增加27%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出825,438.29元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:医疗卫生与计划生育(类)支出31429.92元,占3.8%;城乡社区(类)支出629598.77元,占76.3%;社会保障和就业(类)支出102654.72元,占12.4%;住房保障(类)支出61754.88元,占7.5%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为687362元,支出决算为825,438.29元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:调整工资,社保跟随工资上涨、住房补贴、取暖补贴均增加。上涨原因为工资福利支出和社保经费增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出825,438.29元,其中:人员经费787276.52元,公用经费38161.77元。支出具体情况如下:
(1)工资福利支出634,365.36元,较2016年度年初预算数增加56430.36元,增长9.8%,主要原因是年度考核晋级及岗位聘任;较2015年决算数增加117855.85元,增长22.8%。
(2)商品和服务支出25,361.77元,较2016年度年初预算数减少37970.23元,降低60%,主要原因是今年培训少、降低办公耗材的使用;较2015年决算数降低91577.68元,降低78.3%。
(3)对个人和家庭的补助152,911.16元,较2016年度年初预算数增加106816.16元,增长232%,主要原因是采暖费、住房公积金等均增加;较2015年决算数增加105920.4元,增长225%。
(4)其他资本性支出12,800.00元,较2016年度年初预算数增加12800元,增长100%,主要原因是购置办公设备;较2015年决算数增加12800元,增长100%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比无变化。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我单位属财政拨款事业单位没有机关运行经费支出。
2.政府采购情况说明
2016年,市城建档案馆政府采购预算0元,支出决算总额0元。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积775平方米。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位2016年度无一般公共预算项目支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
2016年部门决算中无项目绩效评价。
四、名词解释
1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件下载:
附件3.石嘴山市房产交易管理中心附件公开
附件4.石嘴山市建筑管理站附件公开
附件7.石嘴山市住房保障中心附件公开
附件9.石嘴山市城建档案馆附件公开
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